齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好!不用的,钱到单位账户了吗?
老师您好,请问一下别的公司给我们公司一张承兑汇票,我们又去贴了现,应收票据底下是二级科目吗?收票都是正常的,我们有协议也有银行往来 但是往外贴票的时候,因为是小公司的贴现,给我们的只有现金没打到银行存款对公账户。这个贴现手续费及具体业务后面没有协议和附件,只打给领导现金银行卡了。这种情况下我们应该怎么样处理
老师,请问一下我们自己买了一家酒类销售公司,之前这家公司是1人股东,现在变成了另外的两位股东,相当于是所有的东西都变更了,那么现在这家公司由我们接收后,这家公司之前的财务只给我当年的财务报表还有科目余额表,其他的什么都没交接,现在我应该怎么做帐报税呢,她给我的报表都还有很多数据,往来账以及现金存款银行存款,这些数据我要延续之前的做吗?可是我们现在账户上是没有金额的,并且其中一个银行账户都已经销户了。
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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从小银行贴现的钱是直接打给领导的个人银行卡了。而且小银行与我们也没有合同,
收的是电子承兑正常到我们单位帐户了。我们也接收了。可是往出付不出去。只能贴现,大行也没有,只有个人给贴。但是没有手续 。帐务该怎么处理
你好!那就计入其他应收款里面
老师,那我们那个当中也付了手续费,贴现那个手续费没有票据应该怎么做账务处理呀?我们这里并没收那么多现金。那个现金可以冲减我们领导那个其他应收款吗?
你好!计入财务费用手续费,只是不可以企业所得税前抵扣汇算清缴做利润调增
那也没有票据当附件啊。正常的业务可以这样处理吗?借现金财务费用。贷应收票据, 应收票据下面没二级科目吗?因为有出票单位。也有接片单位
你好!电子承兑汇票你没有打印出来做附件!
电子承兑汇票我有打出来凭证,有附件,只是那个手续费。没有具体的票据,老师是所有的贴现手续费都不能税前扣除吗?
老师你好:这就是单位收的电子承兑汇票,收方我们正常接的时候就写应收票据贷应收账款,但是付出的时候是一个小单位,可以用这张电子承兑汇票做附件吗?然后他这个手续费具体的没有数额,也没有票据给我们,我就不知道怎么处理这些业务了, 借:应收票据50贷应收账款50 借:银行存款49 财务费用1,贷应收票据50 正常是这样,但是银行存款的49万是打给我们经理个人卡了。手续费1万也没有手续票据,我现在是否这样做账? 借:其他应收款50贷应收票据50
你好!正规的银行要给发票,手续费可以扣除,你不是未取得发票吗
银行给我们开的只是一个贴现凭证,没有发票 当小银行个人那个公司贴现手续费,我自己可不可以手写票据入进去,但是税前可以调整不扣除
这个是正规银行给我们的贴现手续费票据。这个手续费。我们可以税前扣除吗?我可以正常走账吗
是的,是可以正常走账,企业所得税前抵扣的。
老师你好,还得多问一句,出票备书承兑是个人给贴现了(各大银行都不给兑)没有票据,怎么样入账啊?那个手续费实际上扣除了,我们没有票据,钱直接打给领导个人了
你好!借其他应收款贷应收票据 手续费可以入账,但是不可以企业所得税前抵扣,汇算清缴的时候做利润调增。
那就是手续费自己可以手写一张手续票据。但是汇算时做调增对吧。
这样对吗?
你好!是的,可以这样处理的