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尊敬的老师,您好!我单位是小规模纳税人,在今年第二季度缴纳了税控盘维护费280元,第二季度应交增值税为6500元,现在7月1日至15日季度申报增值税,想抵减这280元,请问,抵减时:借:应交税费(应交增值税)280 贷:管理费用280 这个会计分录做在第二季度,还是做在第三季度?-j9九游会网址

2021-07-01 10:38

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-07-01 10:39

你好,做到第二季度里面的。

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快账用户9610 追问 2021-07-01 10:41

尊敬的老师,您好!如果做到第二季度里,那么这个会计分录㡳下附什么原始凭证呢?

齐红老师 解答 2021-07-01 10:42

你好,什么原始凭证都不需要的。

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快账用户9610 追问 2021-07-01 10:50

老师,您好!那此记账凭证摘要里,应该记载为:抵减第ⅹxx册第xⅹx号凭单税控盘维护费,可以吗?

齐红老师 解答 2021-07-01 10:52

可以这么做的,可以的。

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快账用户9610 追问 2021-07-01 11:02

尊敬的老师,您好!我在会计学堂里马婷老师讲课,我记得不太清楚了,好像她讲了一下,抵减时,最好不用“管理费用”科目,用哪儿个科目,我忘了,老师知道吗?

齐红老师 解答 2021-07-01 11:05

你好,用管理费用可以的,这个没有问题,他是不是想做到营业外收入?

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快账用户9610 追问 2021-07-01 11:10

老师,您好!她讲时,我好像记得如果用“管理费用”,最终有可能什么地方会出现一个负数,有可能是做到营业外收入,那时,做个笔记就好了。

齐红老师 解答 2021-07-01 11:13

好,借方负数,没有问题的,可以的,正常的。

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快账用户9610 追问 2021-07-01 11:14

谢谢老师!知道了。

齐红老师 解答 2021-07-01 11:17

不用客气,工作愉快。

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