齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你是怎么做的分录呢?
年初做了帐项调整,本年资产负债表和利润表的勾稽关系不对差调整的数。那我调整去年资产负债表要调整哪两个科目?
跨年的费用类科目方向记反,如何调整报表,调利润表还是资产负债表。科目余额无影响,资产负债表和利润表勾稽关系对不起来
资产负债表和利润表勾稽关系不对,没有以前年度损益调整,科目余额表都看了,都没有问题,还是勾稽关系不平,如何处理
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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本应该在借方用负数,做成了贷方正数
那你就把凭证改一下 否则结转损益就是不合适 导致报表勾稽不起来
已经结帐了呢,去年的
不能反结账吗??应该可以的啊
可以反结,但是调整去年的数据,对今年所得税有影响吧
我要是先调整数据的话,调整利润表还是资产表。今年是通过以前年度损益调整调整吧
那你要反结账呢,你要是不反结账的话,你的报表是永远怎么调都调不过来的呀。他还是勾兑不上。
你反结账过去把帐改合适它生成的报表是合适的所得税汇算清缴如果还没做的话你汇算清缴按照你最新的报表数据把它做合适就行你反结账过去把帐改合适,它生成的报表是合适的所得税汇算清缴,如果还没做的话,你汇算清缴按照你最新的报表数据把它做合适就行了,不影响所得税啊。
好的谢谢您老师。
不客气的,麻烦给老师五星好评,谢谢!