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老师,您好,我们公司收到一笔运费款,因为换了账套还有人员对接的不好,这笔运费在当时开票了财务做了应收,确认了收入和税 但是我们目前开启新的账,之前的应收就没有衔接过来,那我们后收的这笔款怎么做账务处理-j9九游会网址

2021-03-12 16:36

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-03-12 16:38

你现在做 借应收 贷以前年度损益调整 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 借银行 贷应收

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你现在做 借应收 贷以前年度损益调整 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 借银行 贷应收
2021-03-12
你好;    你这部分是你的收入的话; 你就做 ; 借预收账款贷 以前年度损益调整 ; 应交税费-应交增值税 ; 借 以前年度损益调整贷利润分配- 未分配利润   
2023-01-09
借应收账款,贷利润分配未分配利润, 借银行存款,贷应收账款。
2023-12-20
您好,那每月这个费用计提了么,收到发票把以前计提分录红冲,再按发票金额做凭证分录就好啦,这是最简单不会错的不用计算的访求
2023-09-21
就挂一个科目就是了,科目挂多了查账很麻烦
2023-02-03
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