齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
这个之前结转到主营业务成本吗,对应去年那个折让产品 销售你 结转成本吗,没有需要补上,借库存商品 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
老师,销售发生的运费,我们之前的会计账务处理做在了库存商品的运费科目,也就是入了库存的成本了,我觉得不应该入成本吧,应该入销售费用的运输费吧。 所以我就红冲之前他做的分录 他做的暂估: 借:库存商品~运费5000元 贷:应付账款~甲公司5000元 我做的分录 红冲: 借:库存商品~运费(-5000元) 贷:应付账款~甲公司(-5000元) 更正: 借:销售费用~运输费6000元 应交税费~进项税额300元 贷:应付账款~甲公司6300元 老师,为什么我红冲之后,库存商品~运费会出现贷方余额:5000元 是因为上个月他把库存商品结转成本了吗?
老师问下,我们是医院,现在才发现去年采购药品的销售折让的发票冲红商库商品,冲红应帐款,然后冲红的库存商品没有直接冲红营业成本,现在做的话,应如何作会计分录?
老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库的,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
折扣红字发票没有明细,其实就是供应商给的年度采购销售返点,怎么按照比例冲减库存商品?上千种库存明细?难道不是直接冲减主营业务成本吗?如果有明细,可以对应明细冲减库存商品没有明细呢?
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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结转销售成本,没有冲掉补上,借库存商品 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
我们是采购方
去年折让没有结转到主营业务成本去,今年才发现
未分配利润增加要做帐在今年的帐上?然后去年所得税汇算清缴表格上也要做相应的调整?
是的,是的,这个分录是今年做的,对应这个汇算清缴是纳税调增
请问小企业会计准则里没有以前年度损益调整科目,是否直接作未分配利润可以吗?
可以这个是可以,可以直接做借库存商品 贷利润分配未分配利润 要是按准则,这个借主营业务成本 负数,贷库存商品 负数,未分配利润增加要做帐在今年的帐上?然后去年所得税汇算清缴表格上也要做相应的调整? 是的,对应死纳税调增。,