齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 直接原分录负数红冲
增值税专用发票抵扣联和发票联在寄送途中遗失,现该业务取消,购买方也未收到发票。 1,现销售方如果做冲红处理? 2,销售方是否需要做挂失处理?如何办理?
请问销售方红冲的专票,如何做账务处理呢
老师,销售方发票开错红冲之后,账务要如何处理?
请问下 以前年度购买的厂房 现在销售方开了红冲发票 如何处理
老师,您好,销售发票冲红是如何账务处理呢?
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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请问申报增值税的时候处理呢?转出吗?
同学你好 转出就可以了哦
在税务局申报得时候做销项转出吗?请老师确定说明下谢谢
销项直接原分录负数红冲就行了