齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好: 计入业务招待费即可。
专票可以正常抵扣对吧。只是企税汇算时做调增处理,就行吗,老师
您好: 不可以抵扣,这属于个人消费范畴,进项税不能抵扣的。 业务招待费企业所得税税前扣除规则为:按照业务招待费的60%进行扣除,但最高不得超过年营业收入的千分之五。
老师,那去年的费用,已经抵扣了,怎么操作
还有,员工福利的进项专票能不有抵扣
您好: 抵扣了,您本月做进行税额转出即可。 员工福利费的进项税额也不可以抵扣。
老师,企业刚成立时候不知道两三年前的都抵扣了,也都需要转出吗
您好: 对,统计一下全部转出吧,及时止损!
知道了,谢谢您
您好: 不客气,麻烦5星评价,谢谢!
老师,您好,公司领导买的汽车用的东西送给客户,应该怎么入帐
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
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职称:注册会计师,税务师
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专票可以正常抵扣对吧。只是企税汇算时做调增处理,就行吗,老师
您好: 不可以抵扣,这属于个人消费范畴,进项税不能抵扣的。 业务招待费企业所得税税前扣除规则为:按照业务招待费的60%进行扣除,但最高不得超过年营业收入的千分之五。
老师,那去年的费用,已经抵扣了,怎么操作
还有,员工福利的进项专票能不有抵扣
您好: 抵扣了,您本月做进行税额转出即可。 员工福利费的进项税额也不可以抵扣。
老师,企业刚成立时候不知道两三年前的都抵扣了,也都需要转出吗
您好: 对,统计一下全部转出吧,及时止损!
知道了,谢谢您
您好: 不客气,麻烦5星评价,谢谢!