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老师,你好,我公司是建筑施工企业,我八月份做了一个暂估人工的分录。 借:工程施工-j9九游会网址

2021-01-15 23:55

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-01-16 07:38

同学,你好。之前少冲回了,则编制一个调整分录,继续冲回这余额就可以了。 若涉及跨年已结账,则走一下以前年度损益科目

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快账用户1032 追问 2021-01-16 10:19

我冲回,就导致a项目这个月的成本为负数了。怎么办。

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快账用户1032 追问 2021-01-16 10:34

老师,我做了一笔冲销8月暂估金额的分录,然后按照正确的金额做了笔暂估分录,结果科目余额表里面a工程的成本变成负数了。 是不是我在12月分做结转成本的时候a工程应该少结转一些成本。

齐红老师 解答 2021-01-16 11:18

金额不算太大,也以修改凭证,减少当期结转

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同学,你好。之前少冲回了,则编制一个调整分录,继续冲回这余额就可以了。 若涉及跨年已结账,则走一下以前年度损益科目
2021-01-16
你好;  你这个有差异金额吗 ? 你暂估的金额和你发票金额一致吗   
2023-08-08
你好,你是准备做工资是吗?借应付账款,借主营业务成本负数, 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷银行存款
2023-09-12
你当时应付账款暂估录入了期初余额吗?如果是的话可以。
2023-08-08
你好   你们是工程企业的话。 可以考虑按你们完工比例来做成本的。 比如材料大概是 50-60%左右; 人工在30%左右。其他机械和费用等按  10%左右  
2021-07-09
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