齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 红字冲减原管理费用的凭证
交工会经费是是借管理费用贷银行存款,税务返还工会经费怎么做账
工会经费返还怎么做账,之前没有计提,分录是借:管理费用-工会经费 贷:银行存款,也没有工会专户,现在返还到公户上了,能不能这样记?借:银行存款 借:管理费用-工会经费(负数)
请问一下,交纳工会经费时,直接做入 借:管理费用——工会 贷:银行存款 对吗? 但收到工会帐户上 工会经费返来的钱 怎么做账?
请问老师公司收到工会返回的工会经费怎么做会计分录?以前缴纳时做的是,借:管理费用—工会经费,贷:银行存款。
那代理进口货物收到客户钱时做的预收,向国外付款做的预付,最后货到我做的预收预付对冲了,这样对吗
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
建筑工程公司,购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
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怎么做账呢?
借:管理费用——工会 (红字) 借:银行存款
借:银行存款??
收到工会帐户上 工会经费返来的钱