齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 你们是共用水电吗 ? 但是你们新老公司之间有合同吗?
老师,我们是小规模物业公司,水电费是我们公司统一交给供水电单位,公司经营范围没有销售水电,可以开水电费普票给用户么?
我们是小规模物业公司,水电费是我们公司统一交给供水电单位,公司经营范围没有销售水电,可以开水电费普票给用户么?
老师,我们有两家公司,房东把水电费都开给老公司了,我新公司没有水电费怎么办,我可以让老公司给我们开水电费吗
老师,我们公司租了私人的房子作为办公室,水电费没有发票,有水电公司开给房东的发票,我们公司用这个发票可以入账吗?如果不能,有其他什么办法没
老师咨询个事情,我们和另外一家公司同时租了二房东的房子,电费,水费开票抬头都是新安江股份经济合作社的,因为没有产权证不能变更到公司名下,现在我们要交点交费和水费,如果我们公司全额交了电费水费,那另外一家公司的电费费用交给我们,我们能开发票给他们吗。
电子发票看发票类别,发票代码,开票日期,价税合计
你好 金蝶总账和仓存的账不平,是总账的问题,总账多了,请问在哪里找这个问题呢
8.31日,仓库发出甲、乙两种材料,“发料凭证汇总表”如下表所示:材料种类70000车间一般耗用厂部一般耗用单位:元甲材料生产a产品120000生产b产品合计乙材料19000011000300014000合计12000070000110003000204000分录加数字
10.31日,本月投产的a产品500件全部完工验收入库,结转完工入库a产品生产成本
9.31日,将本月归集的制造费用按生产工人工资比例分配计入a、b产品生产成本。(写出制造费用分配过程)
6.31日,计提本月固定资产折旧144800元,其中,车间用固定资产折旧96800元,行政管理部门用固定资产折旧34000元,专设销售机构用固定资产折旧10000元,出租用固定资产折旧4000元。
5.31日,结转本月应付职工工资,其中:生产a产品工人工资60000元,生产b产品工人工资40000元,生产车间管理人员工资30000元,专设销售机构人员工资12000元,企业管理人员工资48000元。
某工业企业为居民企业, (1)取得产品销售收入为9800万元,其他业务收入420万元; (2)投资收益200万中,(其中包括转让国债利息收入10万元,从境内居民企业直接取得投资收益100万元); (3)发生产品销售成本2900万元,其他业务成本280万元; (4)发生的管理费用580万元(其中业务招待费用25万元、新支术的研究发费用30万元);发生销售费用770万元(其中广告费300万元); (5)销售税金及附加285万元(不含增值税); (6)发生财务费用190万元。(其中2020年向境内某居民企业(非关联方)支付借款利息支出48万元,该笔利息的借款发生在2020年1月1日,借款金额 530万元,约定借款期1年,金融机构同期同类贷款年利率为6%) (7)取得营业外收入180万元,发生营业外支出150万元(其中含通过公益性社会团体向贫困山区捐赠30万元,支付税收滞纳金16万元); (8)计入成本、费用中的实发工资总额200万元,拨缴职工工会经费5万元、发生职工福利费28万元、发生职王教育经费12万元 (1)计算该企业2020年利润总额, (2)计算国债利息收入对所得额的影响金额;
4.17日,销售a产品1400件,每件售价1000元,货款1400000元,增值税销项税率13%,价税款已存入银行。
老师您好,我在做2024年5月的账时,老板拿了两张2021年和2022年购材料的发票让我入账,那这样的话需要更正之前的汇算年报吗?
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房东没给我们安装水表,所以都开给老公司了,新老单位合起来用的水电费,我们新老公司之间没有合同的
你好 这样开票 不合理的。 老公司也与你公司没有业务的
那我还是要要求房东给我们分开开票了
老公司有和新公司有业务来往
最好是分别开 如果能区分的话
21年开始让房东分开,可是现在20年的没分开的怎么办,房东都开给老公司了,我也是老公司付款的,老公司承担了新公司的水电费
你好 如果没有的话 看你们新老公司怎么来协商做账。 要么就是新公司正常做账 只是汇算要调整
我先计提,然后因为没有取得发票我汇算清缴调整吗
嗯是的。 先正常做费用去。 到时没有发票调整
哦,到时候让房东补开
反正发票我汇算前拿到,款我也汇算前付,这样总可以吧
你好 是的。 汇算之前取得合理发票税前扣除的