齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好 资产负债表“货币资金”的期末余额里不包含年初余额的 货币基金 您的怎么是负数?
24年12月企业所得税季报是填全年数,还是最后一个季度数
那代理进口货物收到客户钱时做的预收,向国外付款做的预付,最后货到我做的预收预付对冲了,这样对吗
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
建筑工程公司,购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
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谢谢老师,是算内账。只做了工程施工和库存现金这两个科目,要的是成本和费用。没有做全盘帐。
那都填期末数就好了哈
老师好,再请教您个问题, 算内账,是老板和别人合作的项目,我们是9个点开出去的建筑服务,几乎没有成本票,现在老板让按13个点算增值税,原因是他要准备往回开成本票,人家收他4个点,所以要加在一起算。您说写完思维对不对呢?
让按13个点算增值税? 您开出去只有9个点 购进只需要4个点 为啥要按13%
就是老板和别人合伙的项目,是走我公司的账,老板生怕吃亏,税算到内账也会构成费用的,好让和他合伙的一起分摊呀,所以本来是9个点开出去的建筑服务,几乎没有成本票,也就按9个点交了增值税,可老板说他还要往回开成本票,人家和他要4个点,所以老板内账里的增值税就要按13个点算,比如,开票100万,剔了税是917431元,那用97431*0.13这样来算增值税,入内账作为费用,您说这样合适吗?
您开具的销项发票9个点 是客户已经给您了啊 怎么好算自己的支出呢
是的老师。老板说过税点钱是客户出的,老师我不太明白,税点钱客户是以什么方式给我们呢?
您看分录 借:应收账款 贷;主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 包含在应收里面了啊
哦哦。谢谢老师。那这样做内账,该不该听老板的,后面该附啥呢?
老板非要求那么做 您就听老板的呗 老板发工资 老板最大 老板写东西给您做附件啊
让老板咋写呢?您教教我,麻烦您了
让老板写因为什么原因要这样计算增值税作为内帐费用
我打个情况说明,让老板签字。
按您说的这样 也可以的