齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好, 现在 借,财务费用一手续费,负数 借,应交税费一应增一进项,正数;
好的,谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快;
老师,如果2020年的银行手续费发票在本年度没有开进来,在2021年1月开进来时,到1月份入账时,是不得用以前年度损益调整这个科目
同学你好,是这样的;
老师,那如果取得的不是专用发票,而是普通发票,应该怎么做账
同学你好,如果是普通发票,不需要再做账的,因为之前已经计入财务费用了;
那把发票往哪放
同学你好,将发票附在之前财务费用凭证后面
增值税加计抵减会计分录
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那代理进口货物收到客户钱时做的预收,向国外付款做的预付,最后货到我做的预收预付对冲了,这样对吗
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
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职称:注册会计师,税务师
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好的,谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快;
老师,如果2020年的银行手续费发票在本年度没有开进来,在2021年1月开进来时,到1月份入账时,是不得用以前年度损益调整这个科目
同学你好,是这样的;
老师,那如果取得的不是专用发票,而是普通发票,应该怎么做账
同学你好,如果是普通发票,不需要再做账的,因为之前已经计入财务费用了;
那把发票往哪放
同学你好,将发票附在之前财务费用凭证后面