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对方给我们公司提供技术服务产生的咨询费,已收到发票,会计分录应该怎么做?-j9九游会网址

2021-01-04 00:30

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-01-04 01:09

同学您好! 借:管理费用 贷:应付账款/银行存款

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同学您好! 借:管理费用 贷:应付账款/银行存款
2021-01-04
你好,你是什么业务产生的这个业务
2021-10-15
你好,同学 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2024-04-10
是做预付账款就可以了
2022-06-24
你好,收到发票直接凭票记账即可,不需要再开发票;借 管理费用-劳务费 贷 银行存款
2021-03-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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