齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学,你好 可以转为营业外收入
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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需要准备什么原始凭证或者写情况说明什么的吗?需要上税吗?
同学,你好 需要写工作联系单,领导签字
什么工作联系单?不是很懂,工作联系单的内容是啥
预收了对方的钱,没有要求开发票,一直挂账,现在联系不到对方了
同学,你好 就是写这个情况,然后让领导签字知晓
就是写个情况说明吧
同学,你好 对的,情况说明