齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 收到房租的发票 借:制造费用,管理费用,长期待摊费用等科目,第:银行存款等科目
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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具体呢怎么做分录
你好 收到房租的发票 借:制造费用,管理费用,长期待摊费用等科目,第:银行存款等科目 (需要根据房租不同用途,借方计入不同科目,是针对这个回复有什么疑问吗?)
经营租赁
你好,是工业企业的车间租金,还是贸易企业办公室租金? 是一个月的租金,还是好几个月的租金呢?
单位是一年,
你好 借:长期待摊费用,第:银行存款等科目
就写这一个分录
你好 费用发生的时候,借:长期待摊费用,第:银行存款等科目 按月摊销的时候,借:管理费用等科目,贷:长期待摊费用
借预付账款 3800 贷其他应付款,按月摊销做,借管理费用 贷预付账款,可以这样做吗
你好,不可以这样。这个不是货款,不需要通过预付账款科目核算。
贷应付账款房租,可以不,我不确定它是不是银行存款付的
你好,如果房租没有支付,贷方可以通过应付账款科目核算