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老师,现在遇到一个问题,我们主办会计说7月到9月的账是对上的,但后面我接过来做账了,对不上,差了3万元,刚好这3万元对方给我们对账的单子没有借3万元备用金的记录,后面几个月份对方会单独写出来王丽备用金多少,但我们主办会计说7月份没有单独写出来,是后面才这样分开的,7月份已经算到现金里了。但就算这样,总数还是会一样的嘛,但现在对方的余额跟我们做账的余额差3万元,我们是代理记账公司-j9九游会网址

2020-12-26 22:42

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-12-26 23:02

您好!请问是哪个科目相差3万呢?

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快账用户5713 追问 2020-12-26 23:19

科目为现金,备用金也是叫现金

齐红老师 解答 2020-12-27 07:42

提现要做分录如下 借:库存现金 贷:银行存款

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快账用户5713 追问 2020-12-27 09:24

我现在说的不是这个问题,现在说的主办会计说账是对上的,但我查的是余额差3万元,我觉得是她的有问题

齐红老师 解答 2020-12-27 09:53

账实不符肯定是错的

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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