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请问一下,水电费是预交,次月给发票,请问一下会计分录怎么做呀?-j9九游会网址

2020-12-18 11:19

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-12-18 11:21

同学,你好 预缴时 借应付账款(或者预付账款) 贷银行存款 分摊时 借成本费用 贷应付账款(或预付账款) 一般纳税人还要考虑增值税抵扣

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同学,你好 预缴时 借应付账款(或者预付账款) 贷银行存款 分摊时 借成本费用 贷应付账款(或预付账款) 一般纳税人还要考虑增值税抵扣
2020-12-18
你好      本月暂估 ;借管理费用-水电费 贷 应付账款或者银行存款 。 次月收到发票与你暂估金额一致的 直接附   上月的凭证后面去。  
2021-03-29
同学你好,预缴电费会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款或者现金 收到发票冲减预缴电费 借:管理费用等相关科目 贷:其他应付款
2021-03-25
你好 你们是 代收代付的话 借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2021-01-16
借管理费用 贷银行存款 发票到了 借其他应付款 借管理费用负数 借管理费用 贷其他应付款
2021-03-29
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