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老师,请问一下预付款 比如500块,我们才够3000,我们预付了500 相当于应付账款2500了。 是不是借预账款500 贷银行存款500。收到供应商开票 就是借 库存商品 进项税 贷 预付款500,应付账款2500-j9九游会网址

2020-12-11 12:05

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-12-11 12:06

您好,对,分录这么做是没错的。

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快账用户3329 追问 2020-12-11 12:13

那比如说!!!我们公司a 我们公司的客户 b ,我们的供应商c,工厂d,比如客户买1万的车,然后在a公司买还是1万,在工厂d买交500定金 后面付尾款9000元,然后d把500给了 c,c在把钱给a,这个应该怎么做账啊??前会计 是借库存现金 贷 预收账款 借应付账款 贷 库存现金 最后借营业外收入 贷 应付账款。

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快账用户3329 追问 2020-12-11 12:16

那是不是,如果我们实际收入是950,从开票就应该开9500 借 库存现金500贷方 预收账款500 开票了借预收账款500 现金9000 贷 主营业务 不是9500除1.13嘛销项税 1092.92 ??然后500块,供应商相当于抵消我们下次采购的金额了,

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快账用户3329 追问 2020-12-11 12:17

就是说比如,你应该给我10块钱,但是2块是订金,这个订金我允许你下次抵扣。是不是像我上面两次发的分录处理一样

齐红老师 解答 2020-12-11 12:36

抱歉,您稍等我一下啊

齐红老师 解答 2020-12-11 13:00

这辆车客户买实际花多少钱呢?

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快账用户3329 追问 2020-12-11 14:06

实际花9500啊。

齐红老师 解答 2020-12-11 14:07

就是说实际应该是给你们10000  但是供应商扣500  作为下次你们预付的定金是吗?

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快账用户3329 追问 2020-12-11 14:15

不是啊,1万是工厂优惠的。我们实际上收到就是9000。但是500定金对方相当于我们下次购买少500

齐红老师 解答 2020-12-11 14:20

你看这么做对不对, 收款借 库存现金500贷方 预收账款500  现金8500  其他应收款500  贷收入  9500除1.13   

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您好,对,分录这么做是没错的。
2020-12-11
可以的 可以这么做的
2024-03-05
您好 请问500需要实际支付吗
2021-01-08
你好! 借库存商品 应交税费…待认证进项税额 贷应付账款
2021-01-20
你好,是的,是这样做账务处理的 
2021-01-05
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