齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借管理费用开办费,贷应付职工薪酬 工资,借应付职工薪酬 工资,贷其他应付款,你这个发次月需要去申报个税才可以
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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职称:注册会计师,税务师
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之前费用都没有做账,全部都是一些单据放在那里的!也没有工资表,人员工资发放时间也不统一我都不知道要怎么给他补做之前的工资表,而且建账后他们的个税也是要补交的对吧?可是如何补交?比如说总经理的基本工资是2万5,他的实发工资就是2万5,我如果给他按这个数做账后,就要补交部分个税,那他实际到账工资就没有这么多了!
直接补管理费用开办费就可以,工资这个之前是0 申报话,有添加人员这个直接更正申报,申报表界面最后有更正申报,个税是公司承担不扣个人话,需要做借营业外支出,贷应交个人所得税