齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
销售出库单凭证模版修改入账科目为 借方:发出商品 贷方:库存商品 2.2新增销售发票凭证模版确认销售收入同时结转销售成本, 借方:应收账款 贷方:主营业务收入 贷方:销项税额 借方:主营业务成本 (金额取发票上的销售成本金额字段值) 贷方:发出商品
那销售出库单下月下推发票怎么处理呢
可以红字冲销,按发票金额确认收入和税额
第二步暂估收入的时候是手动新建一张发票吗
同学,你暂估的时候也可以不做应交税费那块,有发票时再做
增销售发票凭证模版确认销售收入同时结转销售成本,这个是怎么操作啊 ,供应链模块生成凭证不是都根据单据生成嘛
这个结转成本自己做分录的,同学
金蝶系统可以根据销售出库单暂估收入吗
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
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职称:注册会计师,税务师
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那销售出库单下月下推发票怎么处理呢
可以红字冲销,按发票金额确认收入和税额
第二步暂估收入的时候是手动新建一张发票吗
同学,你暂估的时候也可以不做应交税费那块,有发票时再做
增销售发票凭证模版确认销售收入同时结转销售成本,这个是怎么操作啊 ,供应链模块生成凭证不是都根据单据生成嘛
这个结转成本自己做分录的,同学