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老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是a的 却做到b了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢-j9九游会网址

老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是a的 却做到b了 挂了很多往来 实际应该是没有的  账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
2020-11-25 22:37

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-11-25 22:45

同学 你好 针对从代理记账接手的账, 出现大面积错误 可以考虑直接一笔调整 ,

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快账用户3814 追问 2020-11-25 22:47

老师 直接调整可以吗 因为实在是太乱了 错账太多 应收应付好乱 担心直接调这样会不行

齐红老师 解答 2020-11-25 22:52

同学  你好  代理记账主要是为了应付税局 所以账务做的不规范   牵涉调整的  估计你一个人短时间内根本调不了

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快账用户3814 追问 2020-11-25 22:56

是发现了很多错账 借贷做反了 导致往来也是错的 因为银行存款一直都是没核对上的 直到今年 不知道怎么调正确了 我现在发现 之前很多账做错了 涉及到银行存款 应收应付科目 那我该怎么处理

齐红老师 解答 2020-11-25 22:58

同学 你好 往来上 如果你手里有正确的账务  你可以直接与现在账面上数比对  然后做一笔调整分录  

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快账用户3814 追问 2020-11-25 23:00

是的呢 我想直接调 但是涉及到银行存款 这样不是又是问题吗 就是之前有一笔付款的账 应该是借:应付账款 贷:银行存款 她做成了借:银行存款 贷:应付账款 还是很大的金额 我该怎么处理呢

齐红老师 解答 2020-11-25 23:08

同学 你好 你直接按照正确的给冲过来  摘要写调整分录  

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快账用户3814 追问 2020-11-25 23:11

那冲红了后 做正确的分录 无形的 银行存款科目金额 不是变好大了吧

齐红老师 解答 2020-11-25 23:13

同学 你好  现在主要是调整错账  梳理出来往来和银行存款的正确期初数  

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快账用户3814 追问 2020-11-25 23:14

嗯嗯 老师 那就不管其他的是吧 因为一笔错了 这样涉及到后面所有都有问题

齐红老师 解答 2020-11-25 23:17

同学  你好  先调整出来正确的期初数  

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快账用户3814 追问 2020-11-25 23:19

老师 是冲红做正确的分录吧

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快账用户3814 追问 2020-11-25 23:24

正确的分录 老师可以帮忙写一下吗 我有点蒙了 就是这笔分录做反了 我们是付款出去

正确的分录 老师可以帮忙写一下吗 我有点蒙了 就是这笔分录做反了 我们是付款出去
齐红老师 解答 2020-11-26 08:33

同学  你好  这笔分录 直接按负数给冲减  然后按照正确的分录写一下 就行了

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快账用户3814 追问 2020-11-26 08:47

嗯 正确的就是那就银行存款没法核对上了

齐红老师 解答 2020-11-26 09:14

银行存款没有对上  你再看看其他的科目  把银行存款明细账整体拉出来

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