齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,你可以录入应收账款借方余额,金额负数就是了
应收账款余额在贷方,初始数据怎么录入啊,只有本年累计贷方,本年累计贷方,期初余额,方向表示借贷,是录入负数吗
老师,用友t3,记账软件 建账,年初余额,累计借方,累计贷方,期初余额 10月建账,期初余额是9月末的数据,如果期初余额在贷方,累计发生额也在贷方,比如应付账款,那么输入累计发生贷方和期初数据后,怎么没有年初数据呢
会计账套连续,从9月份开始接手, 科目余额表有 比如现金的科目余额表期初余额借方有数字 本期发生额借方 贷方 都有数字 本年累计发生额借方贷方都有数字 期末余额借方也有数字 快账软件只有 借方本年累计 贷方本年累计 年初余额 这个怎么填呢
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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老师,请问初始数据和科目余额表是一样的,为什么试算平衡的金额就不对呢
你好,你是指试算平衡的金额跟哪里相比较不对了呢
科目余额表啊!我建账是根据科目余额表录入的数据,这个本年累计数是对的,就是期初余额不对
你好,你录入期初数的时候,有录入正确的余额吗?
是的,数据我已经核对了很多遍了
你好,你能把把你期初数是如何录入的,金额是多少提供一下吗?
老师这个左边是我录入系统的数据,右边是我的初始数据,金额是一样的,不知道为什么试算金额不一样
你好,你录入应收账款期初数的时候是录入在借方负数吗?
是的,上面截图的左边数据是我录入系统的金额,应收账款期末余额在贷方,我是录入负数的,-1338138.44
你好,那这样录入的没有问题啊 录入的数据没有问题,但是试算平衡的金额就不对,这个就需要咨询软件开发单位是什么原因导致的了
好吧!老师还有就是这个固定资产的初始数据录入,我在固定资产模块录入了,但是在这个科目初始上面体现不出来,这个是什么情况
你好,在固定资产模块录入了,但是在这个科目初始上面体现不出来,那可能是软件有故障