齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好同学,如果说购置税是打给你们的 借:银行存款 贷:固定资产 冲一下固定资产入账金额就可以了同学
老师,请问公司贷款买车,贷款内容包括车款 买车的购置税款,以前购置税款是直接现金给我们的,但是现在贷款公司,先把钱打给4s店了,然后4s店,在把购置税的款,对公打给我们,这笔款我们也不用还给4s店,以后都现金直接还给贷款公司就行,其余的车款也是每月现金支付就行,不用进账。等发票和购置税单到了,我就先1、借现金,贷其他应付款法人(车款全款加购置税款),2、直接借固定资产车款 购置税款,借应交税费增值税,贷现金,但是是现在4s店对公给我打了购置税的款,这个款我怎么做账那
老师,请问一下,我公司是汽车贸易公司,是一般纳税人,但是公司不销售汽车,客户买车由我公司与客户签订代购协议,客户的首付款跟汽车按揭款直接打到我公司账户上由我公司代付车款(不是全部款,是一部份)到4s店,4s店直接开机动车发票给客户,那我公司收到按揭款后,会计分录记:借:银行存款 贷:其他应付款-xx车款。支付车款时,记:其他应付款-xx车款 贷:银行存款。余下部分作为我公司收取的服务费,借:其他应付款-xx车款 贷:主营业收入 应交增值税 然后,我公司只需要交收取服务费的税就可以了,对吗?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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老师,法人是先垫付的购置税
老师能帮我写一分录的流程吗?
你好同学, 1、借现金,贷其他应付款法人(车款全款加购置税款),2、直接借固定资产车款+购置税款,借应交税费增值税,贷现金, 这两笔你是写对了,法人垫付的,你记在其它应付款里了以后还给他就可以了 如果说购置税是打给你们的 借:银行存款 贷:固定资产 冲一下固定资产入账金额就可以了。 这个是第三笔分录同学前两个是对的
老师冲减购置税,那固定资产里面不就没有购置购置税了吗?
你好同学,是的同学因为他们退给你们了
没退老师,购置税我们也是贷款,只是法人先垫付的车款和购置税款,之后贷款公司在通过4s店转给我们
你好同学,原来是这样的同学 借:银行存款 贷:其它应付款-法人 同学这样记就可以的同学
老师,最后这个没明白,以为他是4s店进的款,可以直接这样写吗?
同学这个退给你的钱将来是要还给法人的,所以这样记录同学
这样写也是合理的是吗老师,税务应该不回查这个吧
这个是没事的,你这个是正常的情况正常这么写
老师我想发照片给你看看我写的流程,但是怎么都发不过去
你好同学不是很知道,这里有些时候是发不了的。
老师帮我看一下,我写的分录都对吗
你好同学终于发出来了。 其它的都是对的,固定资产这块不用分车款与购置税的二级分录直接写固定资产-**车就可以
好的老师
不客气满意请同学五星好评
老师,还有一个小问题,就是4四店打款的时候,他取整数打款了,所有会出现有差额的现象这个怎么解决
你好同学一般是将差额转营业外收支就可以