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老师,我们公司申报高企,要求研发费用做一部分员工工资。那我每月计提工资用:借:研发支出—费用化支出—人员员工 贷:应付职工薪酬。 工资月末计提,但是研发支出月末也要结转。是不是一张分录做完,上边计提下边结转?-j9九游会网址

2020-11-10 16:14

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-11-10 16:14

同学你好,计提和结转是用两张凭证做的;就是两个分录;

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快账用户8374 追问 2020-11-10 16:17

那月末计提工资直接进研发支出,然后在做一张凭证结转出去是吧

齐红老师 解答 2020-11-10 16:19

同学你好,是这样的;

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相关问题讨论
同学你好,计提和结转是用两张凭证做的;就是两个分录;
2020-11-10
都可以 月末结转就可以
2023-05-03
你好,你这里关于社保公积金,工资处理没问题,正确的
2021-09-14
你好,不需要的。因为现在最新的会计准则,研发费用已经是跟管理费用一样是一个一级科目的
2020-10-29
您好,对的,您的思路是正确的。
2024-11-11
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