齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,你们是核定征收什么税种?你这样处理分录可以的
老师好!我刚涉足建筑业,现在一家劳务公司,现有个项目是建筑劳务分包,我们自己发民工工资。1、现在我使用的科目是新准则的科目,合同履约成本-人工费,材料费等,可以吗?还是要按劳动派遣的公司来做账?2、劳务成本这个科目和合同履约成本-人工费怎么区分?3、按照完工百分比来确认收入,那么我发出去的工资难道也要按百分比来计入主营业务成本?4、我现在是 计提借:合同履约成本-人工费 贷:应付职工薪酬,发放 借应付职工薪酬 贷:现金(银行存款),直接结转借主营业务成本贷合同履约成本-人工费,按照成本倒推确认收入,希望老师给详细分析,教我如何做好
老师你好!小规模核定征收企业,电商行业,我们有一些收入,我们的成本是网络推广费,在确认收入时,怎么结转成本呢?可以借劳务成本-网络推广费,贷其他货币资金。借主营业务成本-网络推广费,贷劳务成本吗??之前想过放销售收入,但是看填制利润表的营业收入和营业成本相差太大了,我们也会有销售一些实物
老师你好!小规模核定征收企业,电商行业,我们有一些收入,我们的成本是网络推广费,在确认收入时,怎么结转成本呢?可以借劳务成本-网络推广费,贷其他货币资金。借主营业务成本-网络推广费,贷劳务成本吗??之前想过放销售收入,但是看填制利润表的营业收入和营业成本相差太大了,我们也会有销售一些实物
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
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追问,还是直接借主营业务成本-推广费 贷其他货币资金,省去劳务成本这块,哪种处理比较好?
劳务成本是针对本期发生人工费用,其他的费用可以直接计入主营业务成本