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老师,有一笔其他应付款钱付了,但是发票还没收到,怎么做会计分录?-j9九游会网址

2020-10-29 14:42

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-10-29 14:43

你好,有一笔其他应付款钱付了,但是发票还没收到,账务处理是 借:其他应付款 贷:银行存款等科目 

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快账用户7395 追问 2020-10-29 14:57

老师,那其他应付款的发票收到了,会计分录是怎么写?

齐红老师 解答 2020-10-29 15:00

你好,取得了相关发票 借:管理费用等科目 贷:其他应付款

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快账用户7395 追问 2020-10-29 15:04

这笔款是代收代缴的,借方计入什么科目?

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快账用户7395 追问 2020-10-29 15:05

能不能写 借∶其他应付款 贷∶其他应付款

齐红老师 解答 2020-10-29 15:07

你好,既然是代收代缴的款项,怎么会取得发票呢 代收代缴的款项账务处理是 支付的时候 借:其他应付款 贷:银行存款等科目  收到的时候 借:银行存款等科目 贷:其他应付款

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快账用户7395 追问 2020-10-29 15:08

就是电梯年检费,用于业主公摊。这样的要如何处理账务?

齐红老师 解答 2020-10-29 15:10

你好,代收代缴的款项账务处理是 支付的时候 借:其他应付款 贷:银行存款等科目  收到的时候 借:银行存款等科目 贷:其他应付款 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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你好,有一笔其他应付款钱付了,但是发票还没收到,账务处理是 借:其他应付款 贷:银行存款等科目 
2020-10-29
同学你好,付款都用做其他应付款,到货未到票可以做暂估,但是没到票暂估提折旧税务不认可,建议还是到票了再做固定资产的账
2021-01-12
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