齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好!这个是这样做分录 1、缴纳时: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存dao款/现金 2、计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 计提工资时, 借:管理费用—工资,贷:应付职工薪酬。 3、发放工资时: 借:应付职工薪酬--工(应发数) 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 银行存款/现金 (实发数)
老师帮我看下我这个做的对吗?
你好!是的,分录是对的了、
老师,发放时是实发数加社保吗?
你好!是的。借方是这样。
工资计提和发放,社保缴纳的会计分录怎么做?
老师,请问计提工资和社保,发放工资,缴纳社保这一些列会计分录怎么做
计提工资社保公积金,和发放工资缴纳社保公积金,会计分录怎么写的
汇算清缴补交社保分录怎么做
收到困难企业社保返费如何做账
政府发放的社保补贴怎么做账
计提社保公积金的会计分录
社保降费做营业外收入吗
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
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老师帮我看下我这个做的对吗?
你好!是的,分录是对的了、
老师,发放时是实发数加社保吗?
你好!是的。借方是这样。