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老师,在没有补9月份的账的话,收入我知道了,费用我知道了9月的,就是成本9月没有做账,没有出利润表,企业所得税别人做到了8月,9月我们10月才接回来的。我现在怎么报税呀?9月份抵扣了 不用交税。企业所得税收入知道,成本不知道怎么算出来?-j9九游会网址

2020-10-22 10:10

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-10-22 10:44

同学你好 那你这个得有科目余额表,然后输入出报表才行,或者让他们直接给你他们的数据,

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快账用户8724 追问 2020-10-22 10:45

科目余额有啊,不会录入期初数据。现在9月没做账,8月数据都有。

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快账用户8724 追问 2020-10-22 10:48

现在就是报税了,没办法出报表啊,我都知道出报表报税才行。

齐红老师 解答 2020-10-22 10:49

你用8月底的科目余额表做九月的期初数就行了

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快账用户8724 追问 2020-10-22 10:50

我知道,现在是来不及做账,也来不及录入了,做账很多账。

齐红老师 解答 2020-10-22 10:57

同学你好 需要做,不做无法报税的

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快账用户8724 追问 2020-10-22 11:00

别人说暂估做账。但是我怕发票找不出来那么多。或者说没有。是不是以后还能调整

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快账用户8724 追问 2020-10-22 11:03

我知道没办法报税啊,现实中遇见报税那天接来的公司,不可能不帮人家报税吧。

齐红老师 解答 2020-10-22 11:07

暂估做账必须要有发票来冲了,不然还得调增,这个需要你赶紧做账的

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快账用户8724 追问 2020-10-22 14:16

我大概知道需要发票来冲,就是不懂后续做账该怎么调账的分录不明白。

齐红老师 解答 2020-10-22 14:17

暂估的原分录负数红冲,然后根据收到的发票直接做

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快账用户8724 追问 2020-10-22 14:20

暂估入库,借主营业外成本 贷 应付账款 —暂估入库!冲成本 借 应付账款 暂估入库 贷 应付账款嘛?我不懂整体的分录

齐红老师 解答 2020-10-22 14:23

借主营业外成本 负数 贷 应付账款 —暂估入库负数

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快账用户8724 追问 2020-10-22 14:23

暂估入库,借主营业外成本 贷 应付账款 —暂估入库!收到发票后暂估入库,借负数主营业外成本 贷 负数应付账款 —暂估入库!然后正确的是借应付账款 贷 主营业务收入,应交税费应交增值税销项税嘛?

齐红老师 解答 2020-10-22 14:26

暂估入库,借主营业外成本 贷 应付账款 —暂估入库!收到发票后暂估入库,借负数主营业外成本 贷 负数应付账款 —暂估入库 然后根据发票 借主营业务成本 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款 这样

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快账用户8724 追问 2020-10-22 14:26

暂估入库 借:库存商品或原材料 , 贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目

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快账用户8724 追问 2020-10-22 14:27

我怕暂估多了,或者少了咋整?

齐红老师 解答 2020-10-22 14:27

你之前早就做了收入了 对

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快账用户8724 追问 2020-10-22 14:28

暂估入库 借:库存商品或原材料 , 贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目。这个是两个做账暂估的方法吧?

齐红老师 解答 2020-10-22 14:35

冲销的直接原分录负数

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快账用户8724 追问 2020-10-22 14:36

那就是暂估的比如100快,后面收到200,那就冲销前面的100。按正确的入账。要是暂估多了,就负数 多的部分,是这样嘛。

齐红老师 解答 2020-10-22 14:37

对的,就是这样的哦

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同学你好 那你这个得有科目余额表,然后输入出报表才行,或者让他们直接给你他们的数据,
2020-10-22
你好!1、这个是借以前年度损益 贷库存商品等。 2,直接借主营业务成本 贷库存商品
2021-10-09
借库存商品贷应付账款,先暂估入库, 借银行存款贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本贷库存商品。
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没有建账,可以把帐先补上,然后把前面没有缴纳的税款补交上,支付的滞纳金和罚款记营业外支出科目,
2020-08-10
你好,同学。 没太明白,你首先,要清理 出,你已经交了几个月的税,然后再考虑税局让你补的,这样来寻找差异再对应的调整。
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