齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 1.购销合同 包括供应、预购、采购、购销结合及协作、调剂、补偿、易货等合同 包括购买材料,商品,固定资产等。 装修是按建安合同缴纳印花税 设计费不属于购销合同印花税范围
缴纳印花税的购销合同这一块是指的哪一块?只是原材料的购销和产品的销售缴纳印花税吗?比如我们平时购买的电脑打印机有发票、办公场所装修有合同有发票、付设计费什么的这种属于购销合同缴纳印花税的范围内吗?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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老师您好,商品这个范围太大了,比如我买的办公用品小到几百块钱,不会签合同,有发票,得按照发票金额去缴纳印花税吗?
你好,是的,是这样的
车辆租赁是不是也得按照发票金额缴纳
你好,车辆租赁需要缴纳租赁合同印花税
老师,没有租赁合同,就租了一天或两天这个情况,只是给开个发票
你好,有发生租赁行为,就需要缴纳租赁合同印花税的
老师,这样一个月要发生那么多业务都得需要缴纳印花税啊
你好,属于印花税应税行为,就需要申报缴纳印花税的