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老师 想问下你 小规模纳税人9月份有开具一张普票1600,当时发现错误就重新开了张1600,开错的票票面上写了作废,但是系统忘记作废,10月份才发现这个问题已经开了负数发票,9月财务做帐这个错误的1600就没有做,但是申报季度税款的时候,这个1600要加进去,那我账务应该怎么处理呢-j9九游会网址

2020-10-20 15:43

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-10-20 15:44

你好,可以反结账回去,再9月份做凭证就可以。

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快账用户4684 追问 2020-10-20 15:56

就是9月份把这一笔错误的加上 10月份在做一张红字凭证是吧

齐红老师 解答 2020-10-20 16:11

你好!可以这样理解的

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你好,可以反结账回去,再9月份做凭证就可以。
2020-10-20
借银行存款,贷应应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交增值税进项转出 应付帐款 贷库存商品等
2023-10-03
是的,当月没有作废成功。下月开一张红字发票
2023-12-07
你好,应该是反结做到5月份处理的
2021-07-15
你好,不需要进行额外处理,因为你1月份冲的不会影响12月的金额了
2021-01-07
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