齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 冲之前的开票款就行了
老师你好,请问一下 我刚接手了一家绿化工程公司会计,之前有笔工程款开了发票要收款 因为这个工程还没有开工 贷了:工程结算 现在收到了50万,是对方支付的预付账款。 请问老师现在这50万的预付账款要怎么出分录入账才正确啊?要冲之前开票的款吗?还是要单独挂预收账款
老师,请问我去年有笔牌匾设计费,对方也开了发票4千多,我记到预付款,因为这个是工程前期的设计工作,去年还不知道接下来工程是否继续可以转为在建工程,就先借:预付账款,贷:银行存款,今年该工程中断了,我这笔业务如何转出来,分录如何做?
老师您好,我们公司是建筑公司一般纳税人,以前的会计出分录收入计入1000万预收账款,支出计入800万预付账款,这个工程,还差尾款,几年没有结算,这两个科目一直挂有很大的数据,到我接手了,请问,可不可以把这两个科目对冲
老师,我们有个科研报告费用。18万。付了两次款了15万。对方还没有开票。我一直做的预付账款。我是不是要计入到在建工程了。主要是没收到票。我一直挂到预付的
请问我公司有做了一个项目,公司做办公楼和仓库,包给了工程公司在做,每月支付给工程公司几十万,我之前不懂,就入账预付账款了,现在说是要入在建工程,是这样吗?暂时还没有收到发票,应该属于进度款吧
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