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公司自产产品发放给员工过节,如何做会计分录-j9九游会网址

2020-10-07 13:04

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-10-07 13:05

计提做,借管理费用 福利费,贷应付职工薪酬福利费, 送员工做借应付职工薪酬,贷主营业务收入 应交增值税, 结转成本做借主营业务成本贷库存商品,

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快账用户2402 追问 2020-10-07 13:29

没有开发票,也要做收入吗?

齐红老师 解答 2020-10-07 13:35

是需要视同销售这个,做收入处理

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计提做,借管理费用 福利费,贷应付职工薪酬福利费, 送员工做借应付职工薪酬,贷主营业务收入 应交增值税, 结转成本做借主营业务成本贷库存商品,
2020-10-07
同学你好 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2020-10-15
借:成本费用,贷:应付职工薪酬-非货币性福利,借:应付~非货币性福利贷:库存商品,应交税金-应交增值税(进项税额转出 )
2022-08-04
借管理费用福利费、等 贷应付职工薪酬福利费、 借应付职工薪酬福利费, 贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本贷库分商品。
2023-05-25
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2022-07-29
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职称:注册会计师,税务师

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