齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好 不需要反结账到一月份增加个暂估成本,然后这个月再红冲 直接这个入项目成本就好了
请问下老师,我一月份的项目已经完工,也已经开票回款结束。当时有票的做成本了,没票的也没暂估。现在项目上又来了很多发票,金额很大。那我是直接这个月做那个项目的成本,还是反结账到一月份增加个暂估成本,然后这个月再红冲吗?
工程施工企业,去年做的好多小项目,开票做收入后暂估成本进行的结转(请的人工、机械迟迟不来入账,现在都一年了还没入账,成本一直是暂估的),这个月我们又有好多新项目也是这种情况(有收入没成本),我应该怎么结转成本啊?也是暂估吗?
一般纳税人的,第1个月的时候进项少销项多。成本只结转了进项相对应的成本。没有进行成本暂估。第2个月时所缺少的进项已经找到。并且入账。而且又录入1万多的无票收入。这笔收入没有对应的成本,而且也没有进行暂估成本。2023年3月份没有收入也没有进项。因为第1季度的税已经报了。请问在4月的时候能怎样操作?把1月份没有结转的成本结掉。把无票收入的成本结掉。然后在4月份做无票收入的暂估,这样可以吗?怎样操作呢老师?
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
微信扫码加老师开通会员
以后后续可能还会有票来,我这个月需要暂估下吗,还是以后票来就直接做
关键是项目已经结束了,没有收入了,只有成本觉得不合适,金额还有一两百万
是已经全部确认了收入么
是的,一月份完工了确认收入,后面关于我这个项目不会有收入了
那您当时应该暂估成本对应结转 然后收到发票再冲销的
是的呢,一月份不知道还会有这些成本呢,请问下老师,那我现在应该怎么处理最好呢
那您现在能预计到有哪些成本么 能的话 可以先暂估入账收到发票冲销
现在大致的数字知道了,那我是9月份暂估呢,还是反结账到一月呢?
反结账到一月份的话 您财务报表都申报了 不合适 九月份暂估就好了
嗯嗯好的,谢谢老师了
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快