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请问下老师,我一月份的项目已经完工,也已经开票回款结束。当时有票的做成本了,没票的也没暂估。现在项目上又来了很多发票,金额很大。那我是直接这个月做那个项目的成本,还是反结账到一月份增加个暂估成本,然后这个月再红冲吗?-j9九游会网址

2020-09-30 10:40

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-09-30 10:41

您好 不需要反结账到一月份增加个暂估成本,然后这个月再红冲 直接这个入项目成本就好了

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快账用户1223 追问 2020-09-30 10:42

以后后续可能还会有票来,我这个月需要暂估下吗,还是以后票来就直接做

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快账用户1223 追问 2020-09-30 10:43

关键是项目已经结束了,没有收入了,只有成本觉得不合适,金额还有一两百万

齐红老师 解答 2020-09-30 10:48

是已经全部确认了收入么

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快账用户1223 追问 2020-09-30 10:58

是的,一月份完工了确认收入,后面关于我这个项目不会有收入了

齐红老师 解答 2020-09-30 10:58

那您当时应该暂估成本对应结转 然后收到发票再冲销的

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快账用户1223 追问 2020-09-30 11:00

是的呢,一月份不知道还会有这些成本呢,请问下老师,那我现在应该怎么处理最好呢

齐红老师 解答 2020-09-30 11:00

那您现在能预计到有哪些成本么 能的话 可以先暂估入账收到发票冲销

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快账用户1223 追问 2020-09-30 11:02

现在大致的数字知道了,那我是9月份暂估呢,还是反结账到一月呢?

齐红老师 解答 2020-09-30 11:02

反结账到一月份的话 您财务报表都申报了 不合适 九月份暂估就好了

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快账用户1223 追问 2020-09-30 11:03

嗯嗯好的,谢谢老师了

齐红老师 解答 2020-09-30 11:03

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 不需要反结账到一月份增加个暂估成本,然后这个月再红冲 直接这个入项目成本就好了
2020-09-30
你好,出现负数就出现负数,按负数来来填写主营业务成本。
2021-09-15
你好,那六月份你直接冲正确的弹估,然后再暂估正确的就行。
2023-07-25
你好,你是准备做工资是吗?借应付账款,借主营业务成本负数, 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷银行存款
2023-09-12
可以的,可以这么做。
2024-04-16
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