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我们公司是做红酒销售的,外购代售的红酒公司内部招待使用了,该如何做分录-j9九游会网址

2020-09-24 15:34

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-09-24 15:51

您好。 您外购的用于招待,进项是不能抵扣的。 购入时: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 内部招待时: 借:销售费用/管理费用-招待费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出 当然,您外购时知道专门用于招待的,也可以直接计入销售费用科目。 希望能帮到您。

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快账用户8698 追问 2020-09-24 15:54

公司是小规模纳税人,也用做进项税额转出吗?

齐红老师 解答 2020-09-24 16:35

您好。 小规模纳税人不能抵扣进项税,就不存在转出问题了,您购入取得的发票是普通发票,直接记到“招待费”也行,或者记到“库存商品”也行,希望能帮到您。

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您好。 您外购的用于招待,进项是不能抵扣的。 购入时: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 内部招待时: 借:销售费用/管理费用-招待费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出 当然,您外购时知道专门用于招待的,也可以直接计入销售费用科目。 希望能帮到您。
2020-09-24
你好,公司从外面买的红酒杯 借:库存商品 贷:银行存款等科目
2020-09-28
你好,赠送这部分也应该计价,红白酒总收入是销售白酒的收入数
2022-04-22
是这个样子的,关于这个增值税进项税额相关的规定,如果说你是外购的用于赠送,那么是需要系统销售,你看一下我前面说的这个文件相关的规定,你在百度上搜一下,或者是打你当地的12366查一下
2021-03-18
同学你好 计入其他业务收入 借银行 贷其他业务收入 贷销项
2021-03-04
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