齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
那你们缴纳做啥,这个冲掉你之前缴纳分录就可以,这个也可以转营业外收入下面这样,要是没有工会话
老师好,我们是小企业,今年工会经费返还做营业外收入吗?现在是按季度缴纳,缴纳时没计提直接做的管理费用-工费经费
老师您好!季度缴纳工会经费的时候用月底计提么?如不计提在缴纳当月的分录是这样做么? 借管理费用~工会经费 贷应付职工薪酬~应付工会经费 借应付职工薪酬~应付工会经费 贷银行存款
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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我们成立了工会,但只是形式上,没有实际意义
那这个需要返还时: 借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费
放在其他应付款里以后怎么着呢,
这个需要拨工会账上的,这个
哦,我们工会只是形式,没有工会账的,是上边让我们建就建了
这个不转工会你们之前交做啥,你冲掉之前的
老师,我们交的只是上交给上一级工会的,那40%,今年因为疫情现在返还
不说你做啥,那你这个收到返还做借银行贷营业外收入吧
没明白老师的意思,是说返还后,这个返还款用于哪方面吗?就是给企业,没有专项用途的
现在是按季度缴纳,缴纳时没计提直接做的管理费用-工费经费 你之前缴纳做啥,你这个返还的时候冲掉你之前分录就可以,不是用于工会就冲掉你之前分录,你之前不是交吗,交分录做啥,
交时就是做的管理费用-工费经费
借银行借管理费用-工费经费 负数