齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
为什么是其他应收款呢?
其他应收款或者是其他应付款都可以 这个就是看先发工资还是先支付社保。
老师这个我还是没看懂
先发工资的后缴纳社保,用其他应付款借应付职工薪酬贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,这个能看懂吗?
老师这个对吗
老师,这个是题目,我的疑问在公司承担社保这里,单位部分和个人部分全部由公司承担,我不晓得怎么写计提和发放的分录
企业负担的社保二级科目是社保 不应该是工资
老师,求计提工资,计提社保,发放工资,缴纳社保的分录。
你好!老师!计提工资、社保,发放工资,缴纳社保的分录怎么写
计提工资要与个税申报一致吗
一般纳税人计提工资会计分录
汇算清缴补交社保分录怎么做
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政府发放的社保补贴怎么做账
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
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为什么是其他应收款呢?
其他应收款或者是其他应付款都可以 这个就是看先发工资还是先支付社保。
老师这个我还是没看懂
先发工资的后缴纳社保,用其他应付款借应付职工薪酬贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,这个能看懂吗?
老师这个对吗
老师,这个是题目,我的疑问在公司承担社保这里,单位部分和个人部分全部由公司承担,我不晓得怎么写计提和发放的分录
企业负担的社保二级科目是社保 不应该是工资