q

老师好。我们公司从代账公司把账接回来了,代账公司只给了老板资产负债和利润表。如果我按资产负债的期末数作为我的期初数,从这个月开始录入新的账套。是有应收、应付的。那这样我后期该怎么平掉这些有期初的科目呢-j9九游会网址

2020-09-11 11:28

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-09-11 11:44

同学您好 代账公司给您的数据不全,需要往年的所有资料都给你们,同时申报表,明细账,总账,余额表都需要给你的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师
相关问题讨论
同学您好 代账公司给您的数据不全,需要往年的所有资料都给你们,同时申报表,明细账,总账,余额表都需要给你的。
2020-09-11
你好,五月的科目余额表发截图过来看一下
2022-06-26
您好!进项税应该记入应交税费-应交增值税科目,应交税金-应交增值税一般可以有借方余额,表示企业未抵扣的进项税额
2021-06-12
你好同学,你的年初余额和年末余额要与前期保持一致
2022-06-26
同学你好 用利润分配未分配利润调整平衡
2022-12-13
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

  • 保存到桌面
  • 微信公众号

    扫一扫,关注公众号
  • 售前咨询

    快账j9九游会网址官网售前咨询

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
网站地图