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老师,请问,别的公司想购买我们的产品,我们有几个挂号公司,我们用别的挂号公司跟他们签合同,然后钱打在挂号公司账户上,以后他们会扣除固定的管理费,剩下来的我们会提取出来。打入我们老板的账户上,我们老板以个人名义跟别的生产公司签合同,让他们生产,也可以在挂号公司生产,跟挂号公司签合同,最后我们老板把钱打到加工的生产公司上,加工商都不开发票,现在我该怎么做账,才能清楚明白呢,我是做内帐的,我跟这些挂号公司的账怎么做清楚,谢谢老师-j9九游会网址

2020-09-02 15:00

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-09-02 16:10

你好,同学,你这里直接考虑每一个挂号公司作为其他应付款处理,然后提出时扣除的管理费作为收入处理,其他冲其他应付款处理。

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快账用户1459 追问 2020-09-02 16:14

老师,不是应收吗,我们应收挂号公司的,因为他们把合同金额收了,应该是我们的钱

齐红老师 解答 2020-09-02 16:16

你这个对于挂号公司而言,属于其他应付款。 你企业才属于应收的。

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快账用户1459 追问 2020-09-02 16:17

对,所以我现在对挂号公司,对购买公司,对生产方,各应该怎么做内帐啊,老师

齐红老师 解答 2020-09-02 16:18

你的处理 借,应收帐款 贷,主营业务收入 借,银行存款 管理费用 贷,应收帐款

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快账用户1459 追问 2020-09-02 16:22

这是对挂号公司是吗,那对购买公司呢,他打钱到挂号公司,虽然不是直接到我们账户,但是内帐上,是不是也应该有个往来,好知道当时购买方跟我们的每笔业务

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快账用户1459 追问 2020-09-02 16:47

老师,你看我这样做有错吗

老师,你看我这样做有错吗
齐红老师 解答 2020-09-02 17:12

分录处理没有问题,可以的

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快账用户1459 追问 2020-09-02 17:12

好的,谢谢老师

齐红老师 解答 2020-09-02 17:43

不客气,祝你工作愉快

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你好,同学,你这里直接考虑每一个挂号公司作为其他应付款处理,然后提出时扣除的管理费作为收入处理,其他冲其他应付款处理。
2020-09-02
同学你好, 挂靠公司给你们打款,你们给他们开发票了吗
2020-09-02
同学您好,您其实就是中间的公司,您是和采购方签订供货合同,和生产商签订采购合同,也就是买了以后再卖的那种是吗?
2020-08-29
可以的,你挂往来就可以了
2020-08-21
你好!如果是专票的话存在查账风险的。
2021-03-19
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