齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,这80万可以加计扣除48万了,即委托境外的研发费用一共可以扣除80 48=128万
老师好,为什么题中的80万不是按照实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用?
老师,请问委托境外进行研发活动所发生的费用,按照实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用,那剩余20%如何处理?
老师你好,请问委托外部机构研发活动所发生的费用,按照实际发生额的80%计入研发费用并加计扣除是什么意思?比如委托外部机构研发活动发生了100万费用,那么加计扣除是100 100*80%*75%?还是100*80% 100*80%*75%?
委托境外进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分,可以按规定在企业所得税税前加计扣除。 老师,加计扣除的金额,是上述两者孰小为基数来计算的是嘛?
老师 我想问一哈 研发费用加计扣除问题: 委托境外100万 境内自己研发是120万和委托境内80万 在计算委托进外加计扣除的计税依据的2/3 这个是按照 120 80*80%=164万计算 还是按照(120 80)*80%=160 乘以2/3?
24年12月企业所得税季报是填全年数,还是最后一个季度数
那代理进口货物收到客户钱时做的预收,向国外付款做的预付,最后货到我做的预收预付对冲了,这样对吗
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
建筑工程公司,购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
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老师好,境外的研发费用80万本身不用乘80%吗?只有加计扣除的才需要考虑吗?那为什么上面的文字说按照费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用呢?
您好,这个说的是境外研发费用加计扣除限额进行杨氏三步法,支付境外研发费用✘80%与符合境内研发费用✘2/3对比的。
就是说本身的那部分是据实扣除的是吗?
您好,是的,本身80万可以据实扣除,然后现在就是计算这境外研发费用80万可以加计扣除多少