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老师就是法人的工资大部分是用库存现金发会不会有问题,因我去年不懂,把法人在公账转出来的一笔往来款,做成其他应付款了,其实是要做其他应收的才对,但是我去年的已经结账报了年报才意识到这个错误,我今年得怎么操作来冲掉这个才合理呢老师-j9九游会网址

2020-04-13 17:56

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-04-13 17:59

你好,实际业务的没有关系 具体的应该是什么?

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快账用户9880 追问 2020-04-13 18:00
齐红老师 解答 2020-04-13 18:03

你好,你上面是补所得税的。

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你好,实际业务的没有关系 具体的应该是什么?
2020-04-13
同学你好,今年直接调了就可以
2022-04-09
您好同学,您最好做一个外帐,最好做个内账,然后内账是真实的,外账呢,咱只能根据票据来做凭证了。
2022-09-20
你的意思是你的账面上的其他应收款还挂着这个人的100万的往来是吗?你现在想把这100万消掉。最简单的方法就是打100万回来就可以冲销掉了。
2022-05-26
您好,如果时间来不及查原因,先按现在的出一个报表,到时查出原因再调账,更正报表。
2023-10-17
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