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那个老师,我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿,比如说有一个a公司吧,我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢,我那个她。他呢,我们给他拉货,他呢,也从我们这儿那个我们自己干不过来,比如这活儿。完了,那个我们也让他来一部分活儿。完了那个,等到那个月底该付账的时候呢,他把那个。该给他的钱,他就给那个给扣了。完了,可是我查那个应付账款呢。那并没有余额,今天他给我开了一张2万的票,我们给他付了一个2万的钱。就是,我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽,我不知道这账怎么做那个我,其实我是这样做的,走了一个成本完了。我是走了一个,成本完了,那个也网银转的两万嘛。在一个银行,但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢?就是应该。我想是把那个,就是他扣的那部分钱,我先给体现出来。但是我的应付账款吧,期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢?因为我也是刚去没多长时间,完了这个物流行业,我也没接触过。-j9九游会网址

2019-12-31 20:11

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2019-12-31 21:05

您好,建议直接做,借:库存商品,或者劳务成本,应交税费-应交增值税-进项税(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:银行存款。

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快账用户8993 追问 2019-12-31 21:15

老师,我也是那么做的,但是我体现不出来它那个差价。其实我想把他那差价体现出来。我左思右想也没想出来怎么做,所以想跟你咨询一下。关键是我,原来我接手的账就没有余额,所以我感觉好像也不太好做那个差价。

齐红老师 解答 2019-12-31 21:17

您好,等贵方收到资金开具发票的时候,就会体现出差价来了。

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快账用户8993 追问 2019-12-31 21:22

收到发票了,和支付金额一致

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快账用户8993 追问 2019-12-31 21:23

对方按照差额开的票, 如果开票金额不一样就好做了

齐红老师 解答 2019-12-31 21:23

您好,您指的是收到发票,我指的是收款款,对外开具发票。

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快账用户8993 追问 2019-12-31 21:28

我们没有开票,应收小于应付,我们付了20000,对方给我们开了2万的票

齐红老师 解答 2019-12-31 21:29

您好,应收小于应付,那不是亏损了,老板赔钱做生意,不会吧。

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快账用户8993 追问 2019-12-31 21:38

这次付款是这样

齐红老师 解答 2019-12-31 21:39

您好,那就应该长期来处理的,就是按我说的,收到款,对外开出发票,就体现出差额来了。

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