齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,那你现挂往来款 等后期他们给你们发票再平账
老师您好,就是有。有这么一个问题是,就是有挂靠的公司,把工程项目挂靠到我们公司来做。然后嗯,也交预缴的税款。然后甲方也把钱打给了我们,然后我们公司要扣。管理费,还有那些税费之后把剩的钱打给那个挂靠的人。然后就剩的钱打给挂靠的人,我银行转账的话,我的备注是要写什么摘要呢?然后我转给他,之后我的这笔账该怎么做呢?就是这个挂靠的项目,挂靠人也没有票给
有点财务上的事情想咨询下您,不知道怎么处理好,个人挂靠我们公司的项目,项目款打到我们公司账户,可是这个钱以什么形式转给他个人呢,个人接的项目挂靠我们公司,然后钱进我们公司账户,发票是以我们公司的名义开给客户,就是我们收到这个项目款以后怎么把这个钱转给他个人,这里就不知道怎么处理好了。
郭老师,有点财务上的事情想咨询下您,不知道怎么处理好,个人挂靠我们公司的项目,项目款打到我们公司账户,可是这个钱以什么形式转给他个人呢,个人接的项目挂靠我们公司,然后钱进我们公司账户,发票是以我们公司的名义开给客户,就是我们收到这个项目款以后怎么把这个钱转给他个人,这里就不知道怎么处理好了。
电子发票看发票类别,发票代码,开票日期,价税合计
你好 金蝶总账和仓存的账不平,是总账的问题,总账多了,请问在哪里找这个问题呢
8.31日,仓库发出甲、乙两种材料,“发料凭证汇总表”如下表所示:材料种类70000车间一般耗用厂部一般耗用单位:元甲材料生产a产品120000生产b产品合计乙材料19000011000300014000合计12000070000110003000204000分录加数字
10.31日,本月投产的a产品500件全部完工验收入库,结转完工入库a产品生产成本
9.31日,将本月归集的制造费用按生产工人工资比例分配计入a、b产品生产成本。(写出制造费用分配过程)
6.31日,计提本月固定资产折旧144800元,其中,车间用固定资产折旧96800元,行政管理部门用固定资产折旧34000元,专设销售机构用固定资产折旧10000元,出租用固定资产折旧4000元。
5.31日,结转本月应付职工工资,其中:生产a产品工人工资60000元,生产b产品工人工资40000元,生产车间管理人员工资30000元,专设销售机构人员工资12000元,企业管理人员工资48000元。
某工业企业为居民企业, (1)取得产品销售收入为9800万元,其他业务收入420万元; (2)投资收益200万中,(其中包括转让国债利息收入10万元,从境内居民企业直接取得投资收益100万元); (3)发生产品销售成本2900万元,其他业务成本280万元; (4)发生的管理费用580万元(其中业务招待费用25万元、新支术的研究发费用30万元);发生销售费用770万元(其中广告费300万元); (5)销售税金及附加285万元(不含增值税); (6)发生财务费用190万元。(其中2020年向境内某居民企业(非关联方)支付借款利息支出48万元,该笔利息的借款发生在2020年1月1日,借款金额 530万元,约定借款期1年,金融机构同期同类贷款年利率为6%) (7)取得营业外收入180万元,发生营业外支出150万元(其中含通过公益性社会团体向贫困山区捐赠30万元,支付税收滞纳金16万元); (8)计入成本、费用中的实发工资总额200万元,拨缴职工工会经费5万元、发生职工福利费28万元、发生职王教育经费12万元 (1)计算该企业2020年利润总额, (2)计算国债利息收入对所得额的影响金额;
4.17日,销售a产品1400件,每件售价1000元,货款1400000元,增值税销项税率13%,价税款已存入银行。
老师您好,我在做2024年5月的账时,老板拿了两张2021年和2022年购材料的发票让我入账,那这样的话需要更正之前的汇算年报吗?
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他们没有票给呢
您好,后期都不给票吗?那你们账上也不平啊 ,这种转款您要计入其他应收款里面
老师 怎么才能转成核定征收呢
您好,核定征收需要去税务局申请的呢
我们小规模的 目前是查证征收的话汇算清缴企业所得税只能按25%来缴税吗
你好,要按照25%,小规模基本上都符合小微政策,利润总额100万以下按照5%的企业所得税 100-300万按照10%的企业所得税
老师~您看下 这个企业所得税, 2019年的汇算清缴就得按25%吗?
您好,标准税率是25%,但是会有优惠政策呀
那核对征收只能明年申请吗
您好,查账征收一般很难再重新申请为核定征收
老师 那优惠政策必须是得核定征收吗~小规模查账征收有优惠吗
你好,查账征收一样有优惠政策啊 只要符合小微企业都可以享受这个政策
老师,我昨天上面给你截图的,我们公司25%,能享受优惠政策吗
您好,符合小微的政策 我前面给你说的条件就可以享受
就是我昨天问你的那个问题,就是那个挂靠的公司,因为他是一个非常小的工程,就几万块而已,我们就收了管理费和税钱,帮他们交的税钱之后剩的钱要打回给他们个人。但是他们真的没有票,成本票都没有给我们。我应该把这个钱转给他们吗?
您好,属于他们钱要给的,如果你们的管理费收的足够多 可以的
我能把这几万元的工程款做成劳务工资 转给他们的负责人吗
您好,可以做的 但是需要对应的工资支出凭据
就是得做工资表吗?那还要交个税吗
您好,这个如果工资表还要考虑社保的。最好是劳务费发票