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请问,我们销售合同没注明销售额,是年签的,因为每月销货和进货的数量和金额都不固定,那直接就根据每月进销项票来交印花就行了吧?和认证有关系吗?就比如12月取得的进项票,但我未必12月就认证,但我申报印花就根据12月取得的进项来交?-j9九游会网址

2025-01-10 13:52

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2025-01-10 13:54

您好,印花税是根据签订的合同金额来交的,有签订合同同时属于征税范围内的合同才缴纳,征税范围合同请见附件图片。

您好,印花税是根据签订的合同金额来交的,有签订合同同时属于征税范围内的合同才缴纳,征税范围合同请见附件图片。
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快账用户6436 追问 2025-01-10 13:54

合同金额不固定,

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快账用户6436 追问 2025-01-10 13:55

没有金额,只说明每月供货

齐红老师 解答 2025-01-10 13:56

框架合同,按照实际结算金额缴纳就可以。

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快账用户6436 追问 2025-01-10 13:56

那进项呢?我是纠结这个进项,12月取得的进项,我未必12月认证,但实际是收到了。

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相关问题讨论
您好,印花税是根据签订的合同金额来交的,有签订合同同时属于征税范围内的合同才缴纳,征税范围合同请见附件图片。
2025-01-10
你好1. 你是买来销售的话;  你的购进 和你销项税必须要每次清清楚楚   ;2.      ab地区都是你公司业务发生的吗?   
2022-12-16
你好,凭证的话,就需要增加一个未开票收入
2024-05-20
同学你好 1.借库存/应交税费应交增值税-待认证或者待抵扣 2.对的 3.要计入进项
2021-12-01
你好,你的理解是正确的,正常就是做这些
2021-12-10
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