报销的差旅单据怎么做会计凭证-j9九游会网址

报销的差旅单据怎么做会计凭证
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 9.51w
引用 @ . 发表的提问:
差旅费报销单是汇总原始凭证、自制原始凭证,而差旅费单据属于外来原始凭证,是这样吗
对的,差旅费报销单是汇总原始凭证、自制原始凭证,而差旅费单据属于外来原始凭证
1楼
2022-10-09 16:46:49
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.:回复文文老师 两个的内容有什么区别呢
2022-10-09 17:16:55
文文老师:回复.一个是自制的原始凭证,一个是外来原始凭证,来源不同
2022-10-09 17:36:05
萝卜头
职称:初级会计职称
5.00
解题: 0.02w
引用 @ pll 发表的提问:
员工报销差旅费 员工出差归来报销费用并退回余款 有差旅报销单 车票等原始凭证 出纳开的收到退回余款的收据 填写差旅费报销单后附原始凭证,那在记账凭证后不是也要附差旅费报销单吗?是不是把报销单极其附件都黏贴在报销单黏贴单上再贴在记账凭证后面?那收据贴在哪里?
是的,将原始凭证粘贴在原始凭证粘贴单上。收据和原始粘贴单一样,贴在记账凭证后面。
2楼
2022-10-09 18:04:44
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pll:回复萝卜头 原始凭证黏贴单不需要贴在差旅费报销单后面吗?
2022-10-09 18:24:02
萝卜头:回复pll需要的,顺序依次如下:记账凭证-- 原始凭证黏贴单-收据 报销人的领款单 报销人的还款单,明白了吗?
2022-10-09 18:50:26
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 63.51w
引用 @ 紫枫叶 发表的提问:
这样的单据作为差旅费报销凭证可以吗?
单位有车,实际消费了的,可以的。
3楼
2022-10-09 19:19:36
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紫枫叶:回复郭老师 没车,按每公里1元报销,普通员工,我们是监理公司,工作地点随项目地点变化,公司一般超过3公里的报销燃油费,员工贴的这个票
2022-10-09 19:40:36
郭老师:回复紫枫叶你们有租赁关系吗?有租赁关系才可以做与车相关的。
2022-10-09 19:53:10
紫枫叶:回复郭老师 没有租赁合同,但是公司有相关差旅费报销制度和计算标准
2022-10-09 20:14:59
郭老师:回复紫枫叶做不了的,你们单位制度要符合税法制度。
2022-10-09 20:41:13
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.13w
引用 @ 活泼的彩虹 发表的提问:
员工报销差旅费,会计凭证摘要怎么写?
您好 摘要可以写某某员工报销某某项目差旅费
4楼
2022-10-09 20:43:04
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.25w
引用 @ 长安等君来 发表的提问:
还是不太清楚,,,那么就比如差旅费用费用报销单,那么做凭证的时候呢?这个单据都贴在了费用报销单上,凭证咋做
您好,凭证,借;管理费用-差旅费等科目,贷:现金或者银行存款等科目。
5楼
2022-10-09 21:45:51
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长安等君来:回复王雁鸣老师 好的,谢谢老师了,,,,,
2022-10-09 22:14:38
王雁鸣老师:回复长安等君来您好,不客气。
2022-10-09 22:42:54
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 乱乱 发表的提问:
差旅费报销流程是怎么样的,做账怎么做,凭证怎么做?来报销怎么做凭证?
1、提供合法的票据。索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。   2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括:姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。   3、参加会议的,要求加附领导签批的会议通知单。   4、填写差旅报销单。填写内容包括:姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。   5、提交统计部门审核,审核无误,再提交财务复核核,经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。   6、公司出差人员补助实行包干制的,必须提供住宿发票、餐饮发票,否则计入个人工资薪金所得。   7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。   8、提交财务报账。 报销差旅费会计分录   1、如果没有向公司借钱   借:管理费用-差旅费   贷:现金   2、借出时   借:其他应收款--**人   贷:现金   3、报销时   全部花完   借:管理费用-差旅费   贷:其他应收款-**人   有剩余现金   借:现金   管理费用 -差旅费   贷:其他应收款 -**人   4、补款时   借:管理费用 -差旅费   贷:现金   其他应收款 -*...
6楼
2022-10-09 23:12:54
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邹刚得老师
职称:注册税务师 中级会计师
4.99
解题: 61.87w
引用 @ 胖头鱼 发表的提问:
差旅人员餐费发票金额写在差旅费报销单上吗?还是直接做凭证即可?会计分录?
你好,需要填写费用报销单的 借;管理费用——差旅费,贷;库存现金等科目
7楼
2022-10-10 00:16:53
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羊老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 健壮的月饼 发表的提问:
差旅费报销应编制什么会计凭证
同学你好 借:管理费用—差旅费 贷:银行存款等
8楼
2022-10-10 01:11:42
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 老灵魂 发表的提问:
差旅费报销单据是交给会计做账吗
是的
9楼
2022-10-10 02:41:09
全部回复
老灵魂:回复罗老师 那整个报销流程出纳需要做什么呢
2022-10-10 03:07:33
罗老师:回复老灵魂根据会计的记账凭证,支付费用
2022-10-10 03:32:45
老灵魂:回复罗老师 不是涉及到付款吗,不用出纳做分录吗
2022-10-10 03:45:46
罗老师:回复老灵魂出纳就是付款,其他都不用管
2022-10-10 04:06:02
邹刚得老师
职称:注册税务师 中级会计师
4.99
解题: 61.87w
引用 @ 发表的提问:
差旅费用报销了,怎么做凭证
借;管理费用——差旅费 贷;库存现金等科目
10楼
2022-10-10 03:49:31
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:回复邹刚得老师 是属于提前预支,现在回来交票,之后有剩余,怎么做。
2022-10-10 04:18:42
邹刚得老师:回复借;管理费用等科目 库存现金 贷;其他应收款
2022-10-10 04:28:59
:回复邹刚得老师 后面附的票怎么附。
2022-10-10 04:48:37
邹刚得老师:回复就是差旅费报销单
2022-10-10 05:01:30
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 21.56w
引用 @ 梧桐听雨 发表的提问:
老师你好,请问报销差旅费,是不是填完差旅费报销单,然后用这个做账付款凭证;差旅费余款,开张收据,然后用这张收据做收款凭证,然后付款凭证和收款凭证都登记在现金日记账里,这个流程对吗
您好!这样可以。还有一种简单的做法。就是只做有发票报销的那张。借款与还款都不做。
11楼
2022-10-10 05:11:24
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梧桐听雨:回复宋生老师 是不是比如开始借了100.实际只用了50.那这笔业务,从开始到报销结束,我只做一笔分录,填费用报销单,借什么费用,贷库存现金或银行存款,对吗
2022-10-10 05:30:12
宋生老师:回复梧桐听雨您好!是的。不过这个处理方法不规范,规范的做法就是借100就入账,还回来再入账。
2022-10-10 05:46:50
梧桐听雨:回复宋生老师 好的,谢谢老师
2022-10-10 06:09:24
宋生老师:回复梧桐听雨ok
2022-10-10 06:33:29
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 梦怡 发表的提问:
原始凭证的张数:差旅费报销单后附35张原始凭证,记账凭证的张数共1张,可是公司做外账时,没有把差旅费报销单附在后面,只附了35张发票,差旅费报销单放入了内账中
把报销单也附外账吧,内账用复印件吧
12楼
2022-10-10 06:18:12
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梦怡:回复袁老师 我们会计没有把报销单附外账,报销单上都是老总签的字
2022-10-10 06:35:50
袁老师:回复梦怡不合适 的
2022-10-10 06:47:09
梦怡:回复袁老师 税务局会查?还有些发票都未加盖发票专用章也计入外账了
2022-10-10 07:01:29
袁老师:回复梦怡有可能,最好有章
2022-10-10 07:15:20
梦怡:回复袁老师 那就是也有可能不查,要和专员沟通好就行?太不规范了吧
2022-10-10 07:45:18
袁老师:回复梦怡没有章是不合规票据
2022-10-10 08:12:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 63.51w
引用 @ 乐观的大神 发表的提问:
差旅费报销单属于什么凭证
你好,属于自制原始凭证。
13楼
2022-10-10 07:17:06
全部回复
耿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 8.66w
引用 @ 留恋花开 发表的提问:
干出纳会计需要购买哪些单据啊?报销单据粘贴单,记账凭证,借款单,差旅费报销单,费用报销单,支出凭单,这些都需要购买吗?除了这些还需要购买哪些单据呢?
你好!还有现金银行的流水账账本,
14楼
2022-10-10 08:46:30
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韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 悲凉的冰淇淋 发表的提问:
请问:出差人员报销差旅费中的交通费单据是外来原始凭证吗?
您好!交通运输费是外来原始凭证。
15楼
2022-10-10 09:46:09
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