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老师这里的福利费我1月份做的没有通过应付职工薪酬福利费,这个我应该怎么调整,这样行不行 员工报销的 借其他应收款-j9九游会网址

2023-03-24 10:01

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-03-24 10:02

你好!原分录红字冲回,然后按正确的重新做,这样以后好好查账

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快账用户2233 追问 2023-03-24 10:05

老师我不知道哪个是正确的

齐红老师 解答 2023-03-24 10:06

你好!你原分录写一下我给你改

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快账用户2233 追问 2023-03-24 10:07

借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷银行4287.25

齐红老师 解答 2023-03-24 10:11

你好!正确的 借其他应收款-职工水电费4234.68 应付职工薪酬—福利费52.57 贷银行4287.25 借管理费用 贷应付职工薪酬—福利费

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快账用户2233 追问 2023-03-24 10:12

好的,谢谢老师

齐红老师 解答 2023-03-24 10:18

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢,之前分录别忘了红字冲回

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快账用户2233 追问 2023-03-24 10:31

好的,老师请问我去年福利费实际账上做了6万,但是有2万通过应付职工薪酬的,有4万直接费用报销了没通过应付职工薪酬,这个我汇算清缴时应填哪个数字

齐红老师 解答 2023-03-24 10:32

你好!按实际发生金额填写6万元

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快账用户2233 追问 2023-03-24 10:35

嗯嗯,这个不用调整的吧

齐红老师 解答 2023-03-24 10:39

不用再调整了,知道怎么回事就可以

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相关问题讨论
你好!原分录红字冲回,然后按正确的重新做,这样以后好好查账
2023-03-24
同学你好 对的 是这样的
2023-01-05
你好,是的,您写是对的,借:管理费用 贷:应付职工薪酬——职工福利费 借:应付职工薪酬——职工福利费 贷:银行存款
2021-07-07
你好 借:管理费用/福利费 贷:应付职工薪酬/应付福利费 借:应付职工薪酬/应付福利费 贷:银行存款 第二种来写。 这个才是正确的
2020-10-13
这个是便于以后申报所得税,统计职工薪酬
2023-05-05
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