齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借银行存款,贷应付职工薪酬工伤 借应付职工薪酬,工商借管理费用负数
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
老师,请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整,我该用什么科目,我申请2023年度多缴的增值税及城建税,分录应该用哪个科目呢
老师您好,无形资产挂着四千元,以往年度一直没有摊销,可以在2024年度摊销完,直接做在2024年,不做以前年度损益调整吗?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
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好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
老师,我可能表达的有错误,就是那个这笔工伤是我们一个员工申报的工伤,公司已经给他报销了,现在社保局申报的已经到账
应该属于社保局给我们的工伤赔偿
当时报销的时候分录怎么做的?
借:应付职工薪酬 袋:银行
现在借银行存款贷应付职工薪酬。
借:管理费用-福利费 袋:应付职工薪酬
借应付职工薪酬、借管理费用付出。
借应付职工薪酬借管理费用负数
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。